問題已解決

老師你好,預(yù)收預(yù)付怎么往應(yīng)收應(yīng)付上合并

84785019| 提問時間:2021 11/23 16:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 可以合并處理 但是在資產(chǎn)負(fù)債表中最好重分類 合并是預(yù)收賬款的借方計入應(yīng)收賬款的貸方 應(yīng)付同理 合并后剩下應(yīng)收和應(yīng)付。 正常情況下,應(yīng)收和預(yù)收只設(shè)一個科目,應(yīng)付和預(yù)付只設(shè)一個科目。而應(yīng)收、預(yù)收、應(yīng)付、預(yù)付在財務(wù)報表中的體現(xiàn)是根據(jù)明細(xì)賬科目余額而定,而不是根據(jù)總賬余額。
2021 11/23 16:22
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~