問題已解決
你好老師,申報表上面的進項稅轉出我怎么平分錄,我結轉未交增值稅的時候分錄是這樣,借:應交稅費-應交增值稅-銷項17490.38 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出7297.82 貸:應交稅費-未交增值稅24788.2 現(xiàn)在進項稅轉出一直在期末余額借方掛著,我不知道怎么沖,轉出的進項稅是開的紅字發(fā)票
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速問速答你好,你在單獨做一個借應交稅費應交增值稅進項,轉出貸應交稅費未交增值稅。
2021 11/19 09:28
郭老師
2021 11/19 09:28
最后這個未交增值稅的余額就是你需要交的增值稅。
84784957
2021 11/19 09:34
老師的意思是這樣:借應交稅費-應交增值稅-進項轉出:7297.82 貸:應交稅費-未交增值稅:7297.82,我還是沒有理解,麻煩你在幫忙解答一下
郭老師
2021 11/19 09:35
把你的進項轉出的余額結轉到未交增值稅里面,那你上面的第一個分錄你能看懂嗎?這個是什么意思你知道嗎。
84784957
2021 11/19 09:41
就是沒有看懂,這個是之前財務做的,叫我來學習,我看不懂,沒有接觸過
郭老師
2021 11/19 09:42
那你沒看懂的話,你應該問下第一個分錄,這個意思就是把你的銷項和進項的發(fā)生額結轉到未交增值稅里面。
84784957
2021 11/19 09:48
這個結轉到未交增值稅里面的我懂了,現(xiàn)在不懂的就是進項稅轉出這個
郭老師
2021 11/19 09:50
進項轉出也結轉到未交增值稅里面。
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