問題已解決
請教個問題買手機送客戶可以計入招待費進項可以抵扣?
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您好,是先抵扣后視同銷售計算增值稅銷項稅
2021 11/17 18:27
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2021 11/17 18:41
先做購進手機:借:管理費用—招待費;應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)貸:銀行存款。視同銷售怎么寫分錄
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/17 18:43
您好,借:管理費用—招待費;貸應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
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2021 11/17 18:58
謝謝老師,送客戶手機可以計入招待費嗎?借:管理費用—招待費;貸應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)貸:寫什么
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/17 18:59
您好,可以做招待費,但嚴格來說還得代扣代繳個人所得稅。
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/17 18:59
您好,分錄您理解錯了
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/17 19:00
您好,貸只有應交稅費
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2021 11/17 19:03
謝謝老師,不計入招待費計入辦公費可以?
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/17 19:04
您好,是不可以的,按實際做賬
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