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不是高新企業(yè) 做了研發(fā)費(fèi)用化支出 能加計(jì)扣除嗎
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速問速答您好,不是高新企業(yè) 做了研發(fā)費(fèi)用化支出也是可以加計(jì)扣除的
2021 11/16 08:00
84785026
2021 11/16 08:02
嗷嗷? ?什么時(shí)候進(jìn)行加計(jì)扣除呢? ?賬上還是報(bào)稅的時(shí)候呢? ?幾月報(bào)稅的時(shí)候加計(jì)扣除呢
小麗老師
2021 11/16 08:04
您好,是在報(bào)稅的時(shí)候填寫加計(jì)扣除金額,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,按照研究開發(fā)費(fèi)用的50%加計(jì)扣除,形成無形資產(chǎn)的,按照形資產(chǎn)成本的150%在稅前攤銷。
84785026
2021 11/16 08:06
報(bào)稅的話是在幾月啊? ?我現(xiàn)在這個(gè)月做研發(fā)費(fèi)用化支出? ? 1月報(bào)10-12月季度的時(shí)候加計(jì)扣除嗎
小麗老師
2021 11/16 08:22
您好,是的,1月報(bào)四季度的企業(yè)所得稅。
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