問題已解決
請(qǐng)問0001129914|購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅,填寫在主表的第23行應(yīng)納稅額減征額嗎
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速問速答您好,填寫在附表的減免里面。謝謝
2021 11/14 18:22
84784948
2021 11/14 18:23
附表的減免已經(jīng)填寫,主表不能自動(dòng)取數(shù),請(qǐng)部主表填 在哪行,謝謝!
思頓喬老師
2021 11/14 18:24
您好,那就是您附表填寫的不對(duì),麻煩截圖過來
84784948
2021 11/14 18:25
麻煩直接說如何填寫可以嗎
思頓喬老師
2021 11/14 18:27
關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知 (chinatax.gov.cn)五、納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí),對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):
????增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
????小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
思頓喬老師
2021 11/14 18:28
附件的減免里面填寫好了之后會(huì)自動(dòng)彈跳到主表里面去
思頓喬老師
2021 11/14 18:28
附表的減免填寫期初數(shù),本期減免數(shù)。然后期末數(shù)0
84784948
2021 11/14 18:36
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表與附表四填寫后,系統(tǒng)保存提示,減免稅申報(bào)有問題2年維護(hù)費(fèi)280*2,第一年的稅盤160元,共720元,也沒有問題,
0001129914|購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅,直接寫720元,是這個(gè)原因嗎
思頓喬老師
2021 11/14 18:39
您好,是的,本期那里填寫金額,期末要0
84784948
2021 11/14 18:41
都是本期,期初、末都是0,提示:增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)中存在錯(cuò)誤
思頓喬老師
2021 11/14 18:43
本期填寫金額,期初填寫金額
思頓喬老師
2021 11/14 18:43
換句話本期寫720,期初寫720
84784948
2021 11/14 18:45
如下圖所示:
思頓喬老師
2021 11/14 18:46
您好,還有其他的提示么?謝謝
84784948
2021 11/14 18:46
沒有,附件與附表四都是提示這個(gè)
思頓喬老師
2021 11/14 18:47
假如您把720全部不填寫看一下會(huì)怎么樣
84784948
2021 11/14 19:47
是因?yàn)殡m第一次產(chǎn)生了銷項(xiàng),因進(jìn)項(xiàng)太多,實(shí)際不能抵扣的原因啊
思頓喬老師
2021 11/14 20:03
可以不用認(rèn)證這么多的
思頓喬老師
2021 11/14 20:06
您好。不填寫720元。附表也不添些
思頓喬老師
2021 11/14 20:07
您好。不填寫720元。附表也不填寫
84784948
2021 11/14 20:07
應(yīng)該是有實(shí)際繳增值稅才能填寫,先記賬,對(duì)嗎
思頓喬老師
2021 11/14 20:08
您好。嗯。請(qǐng)問還有什么可以幫您
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