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您好,裝修設(shè)計工程有限公司做內(nèi)賬會計。購買工程項目的材料(主材),說先付一點定金給他,尾款后期付。這兩個應該怎么做賬

84784973| 提問時間:2021 11/13 11:57
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,付定金,借:預付賬款,貸:銀行存款
2021 11/13 12:00
易 老師
2021 11/13 12:02
付尾款材料入庫,借:原材料,應交稅費-應交增值稅(進項稅)貸:預付賬款,銀行存款
84784973
2021 11/13 12:41
貸方兩個科目?
易 老師
2021 11/13 12:55
是的,一個是尾款,一個是預付要結(jié)平
84784973
2021 11/13 13:03
但是付款上不能寫兩個貸方啊
易 老師
2021 11/13 13:15
付款單是說已預付了XX,尾款XXXX
84784973
2021 11/13 13:28
可不可以付定金時: 借 原材料-主料-某某項目10 貸 庫存現(xiàn)金10 尾款: 借 原材料-主料-某某項目20 貸 庫存現(xiàn)金20 領(lǐng)用: 借 工程施工-某某項目 貸 原材料 借 主營業(yè)務成本 貸 工程施工
84784973
2021 11/13 13:28
付定金時就直接進入原材料
易 老師
2021 11/13 15:19
前面兩項不能這樣處理的,權(quán)利義務不清楚,預付定金,不能有直接入原材料的,入庫開票才能入原材料
84784973
2021 11/13 15:26
比如說窗子安裝好了才付款,怎么做賬
84784973
2021 11/13 15:26
工程項目上的
84784973
2021 11/13 15:26
借 工程施工-某某項目 貸 庫存現(xiàn)金
84784973
2021 11/13 15:27
是不是這樣?
易 老師
2021 11/13 15:33
是的,可以這樣處理的
84784973
2021 11/13 16:56
9月購入打印機3150元,已開票 借固定資產(chǎn),貸庫存現(xiàn)金 然后10月退回來150元,不重開發(fā)票 借 貸
84784973
2021 11/13 16:56
應該怎么做賬
易 老師
2021 11/13 17:03
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