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老師您好 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 沒有進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么寫分錄呢
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021 11/12 16:09
84784979
2021 11/12 16:13
老師 這個(gè)月發(fā)生了銷項(xiàng) 沒有進(jìn)項(xiàng)稅額 有留低稅額 還有280稅控盤服務(wù)費(fèi)抵扣了 然后分錄怎么做?
郭老師
2021 11/12 16:15
你好
抵扣了280還需要交增值稅。
84784979
2021 11/12 16:20
老師 這個(gè)增值稅需要繳納 沒有進(jìn)項(xiàng)稅額 只有留低稅額 然后280不是可以頂交
84784979
2021 11/12 16:21
這筆分錄怎么寫
郭老師
2021 11/12 16:21
那可以的,抵扣了這個(gè)280塊錢之后,你們還需要交不交稅才知道給你寫分錄,不是嗎?
84784979
2021 11/12 16:21
留低稅額 可以寫進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
84784979
2021 11/12 16:22
需要繳稅的 老師 留低稅額也不夠
郭老師
2021 11/12 16:24
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用-280
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅280
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款280
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
這個(gè)就是完整的。
84784979
2021 11/12 16:26
老師 有留低稅額 分錄不用寫?
郭老師
2021 11/12 16:30
你好,留底的你做到哪個(gè)科目里面啦。
郭老師
2021 11/12 16:30
留底的應(yīng)該在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,然后你最后一個(gè)分錄是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去全額抵扣的金稅盤大。
郭老師
2021 11/12 16:31
在這里就不需要單獨(dú)做留底的分錄。
84784979
2021 11/12 16:31
沒有做 老師
郭老師
2021 11/12 16:32
這一次補(bǔ)上借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
郭老師
2021 11/12 16:33
上面的這個(gè)就是完整的分錄。
84784979
2021 11/12 20:24
老師 下午我做了一下 分錄 不行么
郭老師
2021 11/12 20:27
不行是啥意思的
別管其他月份的
就看這個(gè)月的
之前的留底算到這個(gè)月
84784979
2021 11/12 20:28
這個(gè)是我下午寫的分錄
84784979
2021 11/12 20:29
老師 你看一下 是不是那不對(duì)
郭老師
2021 11/12 20:32
第六行這個(gè)多余了
你第三行都寫了
為啥還得寫一次
84784979
2021 11/12 20:34
借 貸 還是不平么 老師
郭老師
2021 11/12 20:35
進(jìn)項(xiàng)
銷項(xiàng)發(fā)生額
分別多少的
84784979
2021 11/12 20:37
沒有進(jìn)項(xiàng)稅額 只有留低稅額 和我280抵扣了
郭老師
2021 11/12 20:40
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)446779.13
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅446779.13
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用-280
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅280加進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款280
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 這填寫留底
不知道多少?zèng)]法給你填寫
需要自己寫上
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)減去留底減去280)
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
郭老師
2021 11/12 20:41
那個(gè)不平
請(qǐng)寫出來
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