問題已解決
老師,我想請問一下,我們是商混站,罐車運費都是暫估的,這個運費從暫估到付款,到收到運費發(fā)票,應該怎么做賬?分錄有哪些?
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速問速答你好? 借銷售費用
貸應付
收到發(fā)票紅沖上面分錄 再按發(fā)票入賬?
付款
借應付
代銀行?
2021 11/09 09:59
84785031
2021 11/09 10:00
老師我們沒有紅沖過,直接發(fā)票沖暫估的,這樣可以嗎/
84785031
2021 11/09 10:05
我暫估時分錄:借:制造費用-車輛費用 貸:應付賬款-暫估罐車費用 付款時:應付賬款--罐車運費(車主) 貸:銀行存款 收到發(fā)票時:借:應付賬款-暫估罐車費用 貸:應付賬款--罐車運費(車主)
84785031
2021 11/09 10:05
老師這里的話,可以嗎?我只是沒有掛應付具體那家運費是多少。我只是合計暫估的
玲老師
2021 11/09 10:09
紅沖的分錄是暫估的,分錄不變,金額付出。
付款那個金額沒有錯,就不用充了。
84785031
2021 11/09 10:11
意思我一個月的罐車運費合計是80萬,我總的暫估費用80萬。然后我付款時是分開每家付款,我只要拿回80萬的運費發(fā)票沖暫估費用就可以嗎?不用分開掛每家運費費用是多少?
玲老師
2021 11/09 10:14
掛往來時。掛往來時需要區(qū)分每家明細的。
84785031
2021 11/09 10:21
我是付款時才掛每家支付多少,來發(fā)票就直接沖支付時的應付和總的暫估的運費哪里,這樣可以嗎?
84785031
2021 11/09 10:23
暫估運費時就總的多少,就一筆暫估了,支付時每家支付多少就掛多少,然后發(fā)票來就沖減每家的支付,然后沖減總暫估金額哪里。
玲老師
2021 11/09 10:26
。您好,借成本費用貸應付賬款時,明細就要區(qū)分客戶名。
84785031
2021 11/09 10:27
哦,那我們一直都沒有區(qū)別掛。幾年的都是這樣,會有問題不?
玲老師
2021 11/09 10:34
當然有問題,這樣不知道欠誰的錢。
84785031
2021 11/09 10:43
這個不怕,我意思是說稅務上有問題不?
玲老師
2021 11/09 10:49
稅務上沒問題,你說更正處理就可以了。你這個沒有你這個沒有少交稅,是多交稅了。
84785031
2021 11/09 10:50
怎么會多交???
84785031
2021 11/09 10:50
我暫估多少就要開多少的發(fā)票來沖減暫估的金額啊
玲老師
2021 11/09 10:51
。因為你分攤的金額少了,費用少了,利潤多了,就多交稅了。
玲老師
2021 11/09 10:51
發(fā)錯了 回其他學員的?
你這個沒有風險的,賬上更正一下就可以的?
84785031
2021 11/09 10:52
我沒有少啊,我都是總的要付多少就暫估多少,然后發(fā)票沖暫估的數(shù)
玲老師
2021 11/09 10:53
發(fā)錯了 回其他學員的?
你這個沒有風險的,賬上更正一下就可以的?
84785031
2021 11/09 10:53
我沒有直接沒有更正過,反正暫估多少都會開多少的發(fā)票老沖暫估的運費
玲老師
2021 11/09 10:54
原來暫估分錄 不變,金額負數(shù)??
84785031
2021 11/09 10:56
意思還是要沖?
玲老師
2021 11/09 11:02
對 沒有票暫估的要紅沖?
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