問題已解決
取得收入,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,如何將稅金分離到應(yīng)交稅費(fèi)—銷項稅核算
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速問速答同學(xué)你好,確認(rèn)收入時的增值稅應(yīng)是計入銷項稅額,不計入未交增值稅的呢;
2021 11/03 14:28
84785042
2021 11/03 14:30
是的,但原來的分錄,由應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸方反映,現(xiàn)在要調(diào)整回應(yīng)交稅費(fèi)—銷項稅,不然無法分清銷項稅和進(jìn)項稅金額
立紅老師
2021 11/03 14:36
同學(xué)你好
借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項
就可以
84785042
2021 11/03 14:42
不用貸方負(fù)數(shù)沖減未交增值稅嗎?
立紅老師
2021 11/03 14:44
同學(xué)你好,不用貸方負(fù)數(shù)沖減未交增值稅嗎?——也可以,貸方負(fù)數(shù)和借方正數(shù)都可以;
84785042
2021 11/03 14:57
財務(wù)軟件是貸方取數(shù),應(yīng)該怎么改呢
立紅老師
2021 11/03 15:01
同學(xué)你好,如果是貸方取數(shù),就記貸方負(fù)數(shù);
84785042
2021 11/03 15:02
意思是兩個分錄都在貸方反映?
立紅老師
2021 11/03 15:02
同學(xué)你好,是的,都是在貸方;
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