問題已解決

另在B市提供建筑服務,取得含稅收入218萬元,其中支付分包商工程價款取得增值稅專用發(fā)票注明金額50萬元,稅額4.5萬元。上述建筑服務均適用一般計稅方法。老師 請問上述表述中,銷售額是多少?是怎么算的呢?

84784976| 提問時間:2021 10/24 10:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
計算增值稅的銷售額=(218-50-4.5)/1.09=150
2021 10/24 10:28
84784976
2021 10/24 10:29
但是標準答案上銷售額是200,這個?
家權老師
2021 10/24 10:31
是的,他自己計入銷售收入的金額是218/1.09=200.計算預交增值稅的銷售額是150
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~