問題已解決
老師,今年在稅局申請了增值稅退抵稅可以抵減10000元,本期有收入產(chǎn)生銷項稅5000元,但是有抵減可以不用繳稅,會計分錄還如何做?
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同學您好,就是內(nèi)銷抵減退稅的是嗎
2021 10/20 21:36
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2021 10/20 21:38
是的,老師
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/20 21:52
同學您好,借應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應交增值稅)貸應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
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2021 10/20 21:54
老師,我說錯了,不是出口抵內(nèi)銷,是去年增值稅由于交多了,可以申請抵減
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/20 21:56
那去年多交了 應該是在應交稅費——未交增值稅的借方,那您現(xiàn)在借銀行存款貸應交稅費——未交增值稅就可以了
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