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4月的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額在4月已經(jīng)抵扣,但是是在5月入賬的,那5月增值稅進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該怎么入賬?是直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

84784969| 提問時(shí)間:2021 10/08 11:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 是的,因?yàn)槟?月沒入賬所以??是直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2021 10/08 11:16
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