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老師問下,如果進項稅額加計,但是那個稅額沒有我們還沒有抵,就是附表四會有期末余額,我每次是如果本期抵減的加計的金額我就做借:應交稅費 未交增值稅 貸方 營業(yè)外收入 如果是還沒有抵減的金額我沒有處理
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速問速答你好,可以的,可以這么做的。
2021 10/07 13:51
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老師問下,如果進項稅額加計,但是那個稅額沒有我們還沒有抵,就是附表四會有期末余額,我每次是如果本期抵減的加計的金額我就做借:應交稅費 未交增值稅 貸方 營業(yè)外收入 如果是還沒有抵減的金額我沒有處理
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