問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)哈就是先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減5%,假如說(shuō)我是第一次抵減,在增值稅附表四一般加計(jì)抵減哪里,本期發(fā)生額是1-11月份進(jìn)項(xiàng)稅額*5%,得到10萬(wàn),我本月需要繳納的增值稅是3萬(wàn)元,加計(jì)抵減額還有7萬(wàn)沒(méi)有抵扣,本期余額哪里是7萬(wàn),這樣我只需要做增值稅附表四就可以了嗎,還需要去填寫(xiě)其他申報(bào)表嗎,還有我沒(méi)有抵扣完的7萬(wàn)怎么做賬務(wù)處理啦?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好,這個(gè)的話(huà),是需要做附表四就可以的,其他不需要了,沒(méi)有抵扣完的,這個(gè)做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2023 12/14 22:18
84785022
2023 12/14 22:20
做待抵扣進(jìn)項(xiàng)只是賬務(wù)上做嗎,申報(bào)表上是不需要再去做了嗎?
小鎖老師
2023 12/14 22:21
嗯對(duì),是這意思的了
84785022
2023 12/14 22:22
還有就是加計(jì)抵減額抵減的是增值稅,附加稅包含在里面嗎?
小鎖老師
2023 12/14 22:22
附加稅是不包含的
84785022
2023 12/14 22:23
老師完整的賬務(wù)處理是怎么做的啦,從沒(méi)有抵扣完的加計(jì)抵減額開(kāi)始
小鎖老師
2023 12/14 22:24
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額? 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸 銀行存款
小鎖老師
2023 12/14 22:25
借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款 其他收益
84785022
2023 12/14 22:25
還有就是允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額可不可以用增值稅申報(bào)表上的那個(gè)累計(jì)額啦
小鎖老師
2023 12/14 22:26
噢只要你認(rèn)證的那一部分都是可以抵扣的
84785022
2023 12/14 22:28
第一個(gè)分錄沒(méi)有看懂,第二個(gè)是繳稅的分錄,如果我有未抵扣完的加計(jì)抵減額,應(yīng)該是不會(huì)有銀行存款的
小鎖老師
2023 12/14 22:30
如果你全部沒(méi)有繳納的話(huà),貸方就是其他收益
小鎖老師
2023 12/14 22:30
第一個(gè)分錄是你做采購(gòu)的時(shí)候用的
閱讀 262