問題已解決
老師好,內(nèi)賬,未計(jì)提,業(yè)務(wù)提成抵扣扣款,應(yīng)該如何借貸?等于員工有業(yè)務(wù)提成計(jì)提出來后未掛賬,后直接要抵扣所扣款
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速問速答你好
借銷售費(fèi)用科目??
2021 10/06 16:21
84785022
2021 10/06 16:24
借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用--業(yè)務(wù)提成
貸:其他應(yīng)收款--個(gè)人扣款
玲老師
2021 10/06 16:32
是的給員工的業(yè)務(wù)提成嗎? ?扣款是什么意思? ?
84785022
2021 10/06 16:34
這個(gè)員工有業(yè)務(wù)提成可以收的,但是他有扣款(賠償給公司的),等于用這個(gè)業(yè)務(wù)提成抵扣這個(gè)扣款
玲老師
2021 10/06 16:38
借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用--業(yè)務(wù)提成
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款--個(gè)人扣款
84785022
2021 10/06 16:40
老師,是內(nèi)賬來的,計(jì)提業(yè)務(wù)提成的時(shí)候也沒有掛賬,所以我就直接
借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用--業(yè)務(wù)提成
貸:其他應(yīng)收款--個(gè)人扣款
玲老師
2021 10/06 17:06
你好
你這樣寫不準(zhǔn)確 ,沒有合理出來應(yīng)付提成工資的金額?
84785022
2021 10/06 17:09
其實(shí)這兒一向就是這樣子操作,工資計(jì)提沒有掛賬的,后發(fā)工資直接:借:管理費(fèi)用--工資
貸:銀行存款
這個(gè)業(yè)務(wù)提成計(jì)提出來也是沒有掛賬,支付的話直接:借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用--業(yè)務(wù)提成
貸:銀行存款
玲老師
2021 10/06 17:23
你這樣做就是不正規(guī)? 正規(guī)是我寫的分錄?
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