問題已解決
請問老師,紅沖以前沒有開發(fā)票的銷售收入(按未票收入交過稅),已經交過的稅要做轉出么?
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速問速答你好
不需要轉出
現(xiàn)在開了發(fā)票嗎
還是退貨
2021 10/03 20:52
84784951
2021 10/03 20:53
老師您好,當時沒開發(fā)票,現(xiàn)在要發(fā)票了,請問,這種業(yè)務要怎么處理吶?
郭老師
2021 10/03 20:55
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費
84784951
2021 10/03 20:57
老師我是這么做的,可是,這么做完以后,銷項稅額跟開票系統(tǒng)里正好差了這筆紅沖業(yè)務的數(shù),主營業(yè)務收入也是差了這筆紅沖的數(shù)
郭老師
2021 10/03 20:58
收入你做的相反分錄吧
84784951
2021 10/03 20:59
我還沒有做,只做了您上面說的分錄,一模一樣的分錄 其他的我還都沒做
郭老師
2021 10/03 21:00
做我上面的分錄之后想當于沒發(fā)生
沒有這個業(yè)務
84784951
2021 10/03 21:02
老師,那我現(xiàn)在做了上面的分錄以后,還是差了負數(shù)那筆的數(shù)該怎么辦吶?
郭老師
2021 10/03 21:06
你能截圖你的分錄看一下嗎。
郭老師
2021 10/03 21:06
你從哪里看出他有差額?你看的哪個表里面看著有差額?
84784951
2021 10/03 21:08
具體的數(shù)值不記得了,大概是這樣的
借應收賬款-3
貸主營業(yè)務收入-2
應交稅費負數(shù)-1
借應收賬款9
貸主營業(yè)務收入4
應交稅費5
然后我現(xiàn)在稅額差-1
主營業(yè)務差-2
大概是這樣的
郭老師
2021 10/03 21:09
你的合計銷售額多少的
正確的
84784951
2021 10/03 21:09
是跟開票系統(tǒng)里匯總的數(shù)相比的
郭老師
2021 10/03 21:10
不要看開票系統(tǒng)
開票系統(tǒng)不包含紅沖的無票收入
只是正數(shù)的
84784951
2021 10/03 21:10
9,下面那筆是正確的
郭老師
2021 10/03 21:11
不要看開票系統(tǒng)
開票系統(tǒng)不包含紅沖的無票收入
只是正數(shù)的
2021-10-03 21:10:09
84784951
2021 10/03 21:11
我也是這么想的,可是之前的無票收入也已經交過稅,紅沖后是不是在繳稅就還是差額?
郭老師
2021 10/03 21:14
你好,之前交了稅款,現(xiàn)在橫沖,然后再做開發(fā)票的,一正數(shù)一負數(shù)根本就不影響,也就是在這個月你不需要再次交稅了,你再交的話,你之前已經交過一次了,
84784951
2021 10/03 21:16
老師,現(xiàn)在是這一正數(shù)一負數(shù)不相等 正數(shù)要比負數(shù)多
郭老師
2021 10/03 21:20
之前交了1
現(xiàn)在補剩下的不就可以了嗎
你核對開票里面絕對不相等
你之前做無票收入
當月和你開票系統(tǒng)不也是不一樣嗎
咋解釋
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