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老師您好,請看圖中紅線處,會計利潤是600,退回所得稅100,為什么所得稅和費用是會計利潤*稅率-100,而不是應交所得稅-遞延所得稅資產呢

84784973| 提問時間:2021 09/26 09:01
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晴天老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好!退回所得稅100可以理解為稅后的,直接從應交所得稅種扣除
2021 09/26 09:32
84784973
2021 09/26 09:33
從應交所得稅扣除,那也是201-100呀,遞延所得稅資產不考慮了嗎
晴天老師
2021 09/26 09:46
請把題目的信息提供清楚哦,題干和問題
84784973
2021 09/26 09:49
題目問的是2016年應確認的所得稅費用,答案是600*25%-100,
晴天老師
2021 09/26 10:07
應納稅所得額=會計利潤±納稅調整額 當期應納企業(yè)所得稅額=應納稅所得額×企業(yè)所得稅稅率 遞延所得稅=(期末遞延所得稅負債-期初遞延所得稅負債)-(期末遞延所得稅資產-期初遞延所得稅資產) 所得稅費用=當期所得稅+遞延所得稅
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