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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,跨月紅沖的發(fā)票,我是賣方,需要把紅沖的和正確的發(fā)票寄給對方么
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好同學(xué),紅沖發(fā)票你自己留著,正確發(fā)票的第二聯(lián)給對方郵寄。
2021 09/26 08:42
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2021 09/26 08:43
對上上個月已經(jīng)抵扣了呢
榮榮老師
2021 09/26 09:10
同學(xué),對方已抵扣的,由對方到其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請單,并將稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的開具紅字發(fā)票的通知單給你方,你方憑通知單沖紅。按照上述要求下沖紅,只需要把正確發(fā)票的二三聯(lián)給對方即可。其他不用你處理,對方那邊需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
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2021 09/26 09:11
他們在上個月會抵扣,次月會紅沖,然后再按照次月正確的發(fā)票抵扣是么
榮榮老師
2021 09/26 09:14
開具紅字發(fā)票的通知單的次月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,收到正確發(fā)票的當(dāng)月及以后月份可以隨時抵扣
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2021 09/26 09:16
啥意思,假設(shè)上個月的票,這個月紅沖了,上個月還照常抵扣,然后次月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后正確的發(fā)票無論什么時候開具的,都可以按照開據(jù)當(dāng)月的月份抵扣是么
榮榮老師
2021 09/26 09:26
假設(shè)8月的票,8月照常抵扣,然后9月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,需要紅沖,對方開出紅字發(fā)票通知單后你這邊開出紅字發(fā)票及正確的發(fā)票。對方是在10月申報納稅時做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后正確的發(fā)票是9月開具的,那么對方可以9月抵扣也可以以后抵扣
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2021 09/26 09:27
好的老師,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄怎么做呀
榮榮老師
2021 09/26 09:42
借:庫存商品(和發(fā)票購進(jìn)時記入的科目保持一致)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2021 09/26 09:44
庫存商品金額和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額一致么
榮榮老師
2021 09/26 09:45
是的同學(xué),金額肯定是一樣的,因?yàn)椴荒艿挚哿?,所以要把這部分金額重新轉(zhuǎn)入到商品成本中
84784948
2021 09/26 09:48
這樣的話,對方當(dāng)時已經(jīng)做了借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款,那么次月又根據(jù)正確的做一遍,這不是重復(fù)了么
榮榮老師
2021 09/26 09:56
同學(xué),給你發(fā)的是一般情況下的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄。你說的紅字沖銷情況下,直接按照最開始入庫時的分錄做個紅字分錄即可。
84784948
2021 09/26 09:57
一個業(yè)務(wù)既有紅字沖銷,有涉及到轉(zhuǎn)出么
榮榮老師
2021 09/26 09:59
在納稅申報表中需要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784948
2021 09/26 10:00
紅字發(fā)票對方?jīng)]有,也要做紅沖分錄么,
榮榮老師
2021 09/26 10:03
對方有紅字申請單
84784948
2021 09/26 10:05
我在想,對方賬上已經(jīng)做紅沖和正確分錄,為啥還要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀,還有對方上月票已經(jīng)寄過來了,是根據(jù)什么做賬的上個月
榮榮老師
2021 09/26 10:08
賬上不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,申報表需要填寫。因?yàn)樗暗挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在不允許抵扣了,需要轉(zhuǎn)出來。對方的發(fā)票郵寄給你了嗎?跨月紅沖,對方不應(yīng)該把藍(lán)字發(fā)票給你,是他做賬的憑據(jù)。只有當(dāng)月作廢的,才需要把藍(lán)字發(fā)票還給你
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