問題已解決
報銷福利費發(fā)票:借:管理費用-福利費 貸:現(xiàn)金,這么做賬,對嗎?沒有用應(yīng)付職工新酬-應(yīng)付福利費這個科目過渡一下。 現(xiàn)在需要怎么改正呢
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速問速答現(xiàn)在沒有計提,不用更改嗎?以后再計提就行,支付就行嗎?那匯算清繳,福利費的數(shù),就從管理費用-福利費找嗎
2017 01/03 13:59
84784950
2017 01/03 14:04
謝謝老師
鄒老師
2017 01/03 13:56
你好,以后做計提,然后支付的過程就是了
鄒老師
2017 01/03 14:02
你好,是的 ,是的
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