問題已解決
問題:業(yè)務(wù)增值稅營業(yè)收入和利潤表收入不一致,利潤表的收入大于增值申報表收入,不一致的原因是利潤表按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)本月收入,而增值稅申報是因為開票開出收入:本月的賬單次月才出具,次月開票,次月收款,請問這個要怎么寫情況說明合理
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速問速答那你按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,你做了收入,為什么不交增值稅?
11/07 20:06
m0437_4966
11/07 20:23
增值稅:因為比如10月賬單,11月中才能收到賬單,才有依據(jù)開票,開完票才收到款
m0437_4966
11/07 20:23
才可以納稅申報
郭老師
11/07 20:25
你這個理解不對,你業(yè)務(wù)發(fā)生了,你銷售給他了,你就應(yīng)該確認(rèn)收入,繳納增值稅
郭老師
11/07 20:25
不是說你收到了錢之后你繳納增值稅
m0437_4966
11/07 20:32
那賬單次月中才收到,才能知道具體的銷售收額,這個當(dāng)月也申報不了啊
郭老師
11/07 20:38
那你賬上做了收入干什么?
郭老師
11/07 20:38
你不是增值稅沒有申報,你賬上還做了收入,你不知道收入是多少,那你賬上還做了
m0437_4966
11/07 20:52
那老師,現(xiàn)在需要出具增值稅申報表與利潤表收入差異原因的情況說明可以怎么寫哈?
郭老師
11/07 21:24
實際業(yè)務(wù)發(fā)生在幾月份賬上收入確認(rèn)在xx月份
收款確定在幾月份
發(fā)票開具幾月份導(dǎo)致申報增值稅和利潤表不一致
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