2020年業(yè)務(wù) 借:應(yīng)付賬款-XX 運(yùn)費(fèi)1300元 貸:銀行存款 1300元 2021年9月確認(rèn)發(fā)票收不到 借:管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)1300元(摘要 調(diào)整2020年12月記5號(hào)憑證) 貸:應(yīng)付賬款XX運(yùn)費(fèi) 1300元 等2021年匯算清繳的時(shí)候 把這1300做調(diào)增 老師對(duì)嗎 2021年9月 我們已經(jīng)有幾筆運(yùn)費(fèi)支出 已付款 無(wú)發(fā)票 借:管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 等202年匯算清繳的時(shí)候一并調(diào)增 老師這樣做對(duì)嗎
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答上述說(shuō)法完全正確,是這樣的
2021 09/24 16:37
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- 支付個(gè)人加工費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,賬務(wù)處理是不是 借:委托加工物資1300,貸:其他應(yīng)付款-某某,借:其他應(yīng)付款-某某,貸:銀行存款1300,明天匯算調(diào)增1300,對(duì)嗎? 158
- 住房公積金1300元全部都由公司繳納,計(jì)提并繳納:借管理費(fèi)用1300,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金;借應(yīng)付職工薪酬-公積金1300,貸:銀行存款1300 400
- 老師 我們幫客戶墊付了運(yùn)費(fèi)2800 我做賬是借:應(yīng)收賬款39300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi) 銷賬1300 銀行2800 對(duì)吧 那運(yùn)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)給誰(shuí)呢 313
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