問題已解決
老師,公司小規(guī)模納稅人,8月份開了1%普通發(fā)票3萬,貸方:是用應交稅費—應交增值稅—減免稅款?還是用應交稅費—應交增值稅—銷項?
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速問速答同學,你好,貸方應該是用應交稅費—應交增值稅
發(fā)生減免的時候,借應交稅費—應交增值稅,貸營業(yè)外收入
2021 09/10 15:12
84784997
2021 09/10 15:16
老師,這個減免的營業(yè)外收入,到所得稅匯算清繳的時候需要調增嗎?
森林老師
2021 09/10 15:16
同學,你好,不需要的。
84784997
2021 09/10 15:19
我九月份做賬時直接做借:應交稅費—應交稅費? 貸:營業(yè)外收入? 是嗎?摘要怎么寫?
森林老師
2021 09/10 15:21
同學,你好,就減免增值稅
84784997
2021 09/10 15:21
分錄那樣做對嗎?
森林老師
2021 09/10 15:22
同學,你好,分錄也是對的。
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