問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)下我當(dāng)月預(yù)交的增值稅我申報(bào)的時(shí)候沒把金額抵完 有留底的 怎么做賬務(wù)處理

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/06 14:52
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84785017
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)金額就是我申報(bào)完的時(shí)候抵了剩下的那個(gè)金額是嗎?那我找個(gè)月抵了以后怎么寫呢
2021 08/06 14:54
84785017
2021 08/06 14:55
這個(gè)不應(yīng)該是抵的時(shí)候?qū)懙姆咒泦?/div>
84785017
2021 08/06 15:30
老師我想問(wèn)下稅控盤抵扣的分錄怎么寫呢
84785017
2021 08/06 15:35
老師是減免稅款借方也是負(fù)數(shù)?管理費(fèi)用也在借方?
郭老師
2021 08/06 14:52
借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
郭老師
2021 08/06 14:59
你好,這個(gè)是抵扣的,分錄預(yù)交增值稅的余額就表示留底,以后抵扣的時(shí)候再做這個(gè)分錄抵扣。
郭老師
2021 08/06 15:32
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
郭老師
2021 08/06 15:38
你好,對(duì)的是的,在借方負(fù)數(shù)的表示在貸方。
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