問題已解決

老師,您好!想請教下,公司提供給員工宿舍沒通過福利費處理,現(xiàn)在是 借 管理費用-房租(按月攤銷) 貸 預(yù)付賬款-房租 ,現(xiàn)在要通過應(yīng)付職工薪酬科目過度,原來的賬做負數(shù)沖平,然后 借 管理費用 -福利費-房租 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費-房租 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費-房租 貸 預(yù)付賬款-房租(按月攤銷)對嗎?

84784957| 提問時間:2021 08/03 23:14
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!是可以這樣處理的
2021 08/03 23:15
84784957
2021 08/03 23:37
謝謝老師
耿老師
2021 08/04 06:31
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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