問題已解決

老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開票是1% 的稅率,但增值稅申報(bào)表的時候,是按收入顯示3個點(diǎn)的稅率,如果季度收入小于45萬,是免增值稅的,那做帳是按1%的稅額計(jì)入營業(yè)外收入的吧

84784971| 提問時間:2021 08/02 10:01
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好,是的那做帳是按1%的稅額計(jì)入營業(yè)外收入的? 不看申報(bào)表免稅額
2021 08/02 10:03
84784971
2021 08/02 10:06
這個1個點(diǎn)的免稅額做到營業(yè)外收入了,來年做匯算清繳的時候 ,這個是要交所得稅還是可以調(diào)減收入進(jìn)行減免呢?
maize老師
2021 08/02 10:14
你好,是的,需要交企業(yè)所得稅,
84784971
2021 08/02 10:22
如果季度收入大于了45萬,那就是可以減免兩個點(diǎn)的稅,那這兩個點(diǎn)的稅是不是也要計(jì)入營業(yè)外收入?
maize老師
2021 08/02 10:31
不用,你這個做賬可以按發(fā)票做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 包括2% 應(yīng)交增值稅按1%
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