問(wèn)題已解決

老師好,一般納稅人,計(jì)提季度所得稅費(fèi)用是按照25%還是2.5%計(jì)提?如果年初有虧損怎么計(jì)提季度所得稅?

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2021 07/08 17:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你單位符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎??
2021 07/08 17:36
84784967
2021 07/08 17:36
是小型微利企業(yè)
鄒老師
2021 07/08 17:38
你好,符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn),稅率是 5%(在此基礎(chǔ)上減半),應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是10% 如果年初有虧損,你當(dāng)?shù)丶径壬陥?bào)的時(shí)候,允許彌補(bǔ)之前年度虧損嗎?
84784967
2021 07/08 17:39
本年累計(jì)利潤(rùn)總額7萬(wàn),年初未分配利潤(rùn)-6900元,如何計(jì)算?
84784967
2021 07/08 17:40
可以彌補(bǔ)
84784967
2021 07/08 17:40
賬務(wù)上如何處理?麻煩細(xì)說(shuō)我聽(tīng)聽(tīng),感謝
84784967
2021 07/08 17:42
是不是(利潤(rùn)-虧損)?2.5%
鄒老師
2021 07/08 17:42
你好,可以彌補(bǔ)的情況下,計(jì)提的所得稅=(7萬(wàn)—6900)*5%*50%?
84784967
2021 07/08 17:46
憑證是借所得稅費(fèi)用1577.5(70000-6900)?0.025貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1577.5。申報(bào)時(shí)體現(xiàn)彌補(bǔ)以前年度虧損。
鄒老師
2021 07/08 17:46
你好,計(jì)提所得稅是這樣做分錄?
84784967
2021 07/08 17:50
申報(bào)時(shí),可要體現(xiàn)彌補(bǔ)虧損,要不我申報(bào)試試會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)呢
鄒老師
2021 07/08 17:54
你好,能彌補(bǔ)虧損,就需要填寫(xiě)彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)啊??
84784967
2021 07/08 18:14
可以啦,系統(tǒng)自動(dòng)帶出了,謝謝等下好評(píng)
84784967
2021 07/08 18:15
那減免的所得稅要不要做憑證?
鄒老師
2021 07/08 18:17
你好,按減免之后實(shí)際需要繳納的稅款做計(jì)提,繳納分錄就是了?
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