當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我問一下,員工出差的機(jī)票怎樣做賬,可以抵扣嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)*-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2021 07/06 15:54
84784984
2021 07/06 16:07
老師是機(jī)票沒有發(fā)票的那種
東老師
2021 07/06 16:08
是行程單嗎? 也是可以的
84784984
2021 07/06 16:08
那要怎樣計(jì)算稅費(fèi)
東老師
2021 07/06 16:14
金額/1.09*0.09計(jì)算增值稅金額
閱讀 352