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3.4月份計提工資的時候搞成實發(fā)工資了因為實發(fā)工資少了扣的社保錢,現(xiàn)在要怎樣改呢
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個人負(fù)擔(dān)的社保沒有計提
補上
借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬
2021 06/25 15:01
84785016
2021 06/25 15:04
主要是我這里交社保的金額,有一個是嗯管理費用社保還有一個是其他應(yīng)收款嘛,因為公司一半,然后那里一半其他應(yīng)收款就要從工資里面扣,所以我現(xiàn)在這樣子做的話,我那個其他應(yīng)收款就就沖不掉,現(xiàn)在就其他應(yīng)收款就只有借方,沒有貸方
郭老師
2021 06/25 15:07
你好,借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保,
借其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保貸銀行存款完整的分錄,這是個人負(fù)擔(dān)的。
84785016
2021 06/25 15:11
把前面幾個月的都更改嗎?
郭老師
2021 06/25 15:12
你好,分錄坐到一塊兒就可以的,你做到這個月。
84785016
2021 06/25 15:13
我現(xiàn)在前面三四五月份都錯了,我就怎么改
84785016
2021 06/25 15:13
就這樣直接做嗎?
郭老師
2021 06/25 15:14
你好,直接補,計提上就可以。
84785016
2021 06/25 15:21
直接補計體前面幾個月的工資,然后做就可以了
郭老師
2021 06/25 15:21
對的,是的可以的,可以的。
84785016
2021 06/25 15:39
這樣做也不對呀,這樣做的話,這個月的管理費用又多了呀
郭老師
2021 06/25 15:40
你少做了計提,不就是管理費用,少做了嗎。
84785016
2021 06/25 15:43
是少計提了前面兩個月的工資,就是少計提了那個社保嘛,應(yīng)該收到社保,但是他應(yīng)該兩個就抵消了呀
84785016
2021 06/25 15:45
少計體的那個是要收回來的社???,他不屬于我們這里產(chǎn)生的管理費用呢?
郭老師
2021 06/25 15:48
怎么會收到社保?這個社保不是工資扣除嗎?
84785016
2021 06/25 15:55
那這樣子做啊,我這個月就多了管理費用啊,怎么樣?可以沖掉,這個管理費又是前兩個月的,不是這個月的呀
郭老師
2021 06/25 16:02
這個月的管理費用多了,是不是之前的管理費用少了?
郭老師
2021 06/25 16:02
反斜杠修改之前的憑證的話可以反結(jié)賬修改的做到當(dāng)月。
郭老師
2021 06/25 16:02
但是你的申報的財務(wù)報表也得修改。
84785016
2021 06/25 16:14
就只有這樣嗎?之前的財務(wù)報表全部都上交了
郭老師
2021 06/25 16:17
那就不修改的情況下,做到這個月。
84785016
2021 06/25 16:23
怎么做呢?
郭老師
2021 06/25 16:26
借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保,
借其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保貸銀行存款完整的分錄,這是個人負(fù)擔(dān)的。
2021-06-25 15:07
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