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公司收到辦公室人員存的員工購買餐票的費用怎么帳務(wù)處理?這個餐票是員工在食堂吃飯用的!
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速問速答你好,借,管理費用,福利費貸,應(yīng)付職工薪酬,福利費,借,應(yīng)付職工薪酬,福利費貸,庫存現(xiàn)金等。
2021 06/10 14:01
84785019
2021 06/10 14:27
老師,你是不是沒有聽懂我說的意思啊?我的意思是說這個月份收到3000多元,這個錢是職工買餐票收到的錢……那會計這個月拿到3000元的單據(jù)怎么做賬……
maize老師
2021 06/10 14:32
你的意思是你們吃飯扣員工錢?
maize老師
2021 06/10 14:34
不是公司報銷?借銀行,貸其他應(yīng)收款,工資表上扣這個餐費?借應(yīng)付職工薪酬 工資,貸其他應(yīng)收款餐費,
maize老師
2021 06/10 14:35
這個餐票啥情況,這個,食堂就餐還是啥,
maize老師
2021 06/10 14:35
你們公司食堂還是啥情況這個
maize老師
2021 06/10 14:36
忽略上面回復(fù)這個回復(fù)為準(zhǔn),忽略上面,看掉不好意思,這個回復(fù)為準(zhǔn),是公司食堂 抵減買菜錢話,借銀行,貸其他應(yīng)收款食堂,借管理費用 福利費,負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬福利費,負(fù)數(shù),借其他應(yīng)收款食堂,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,
maize老師
2021 06/10 14:41
忽略上面回復(fù)這個回復(fù)為準(zhǔn),忽略上面,看掉不好意思,這個回復(fù)為準(zhǔn),是公司食堂 抵減買菜錢話,借銀行,貸其他應(yīng)收款食堂,借管理費用 福利費,負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬福利費,負(fù)數(shù),借其他應(yīng)收款食堂,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,
84785019
2021 06/10 15:03
不是扣員工錢,是員工自己掏錢買餐票,然后收到的這個錢出納每個月存起來!
maize老師
2021 06/10 15:17
出納存起來,是不是用于食堂開銷?借銀行,貸其他應(yīng)收款食堂或者是其他應(yīng)付款食堂
84785019
2021 06/10 15:18
沒有規(guī)定說是用于食堂開支,用于日常經(jīng)營活動開支
84785019
2021 06/10 15:20
正確的處理方式是什么
maize老師
2021 06/10 15:22
借銀行,貸其他應(yīng)付款等,先掛著,后續(xù)再說,
84785019
2021 06/10 15:23
其他應(yīng)付款二級科目掛什么?
maize老師
2021 06/10 15:28
掛員工名字,后續(xù)確定再說,再處理
84785019
2021 06/10 15:30
沒有什么確定不確定,就是每個月收到員工自己掏錢購買餐票的費用,這個錢不是用于食堂支出,而是用于日常經(jīng)營活動支出。是由很多人購買。這怎么掛科目
maize老師
2021 06/10 15:39
你們公司是不是有食堂這個?
maize老師
2021 06/10 15:43
有食堂還是這樣做借銀行,貸其他應(yīng)收款食堂,借管理費用 福利費,負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬福利費,負(fù)數(shù),借其他應(yīng)收款食堂,貸應(yīng)付職工薪酬福利費, ,后續(xù)這個錢,再 用于公司開支別的方便不影響,你時候做借xx費用 貸銀行就可以,是這樣,
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