當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,單位購買的月餅用于發(fā)放中秋節(jié)禮,相關(guān)賬務(wù)如何做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,
借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 銀行存款
2021 05/11 16:39
84784991
2021 05/11 16:43
老師,一定要通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎,可以直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款嗎
紫藤老師
2021 05/11 16:43
一定要通過應(yīng)付職工薪酬核算
84784991
2021 05/11 16:54
上面兩筆分錄是取得發(fā)票的時候一起做嗎,那這部分金額是不是還是并入工資表繳納個稅,相關(guān)增值稅不可以抵扣是嗎
紫藤老師
2021 05/11 16:54
并入工資表繳納個稅,相關(guān)增值稅不可以抵扣
84784991
2021 05/11 17:01
那這筆金額并入工資表,相關(guān)的分錄是怎么做的
紫藤老師
2021 05/11 17:01
借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬?
借 應(yīng)付職工薪酬?
貸 銀行存款
84784991
2021 05/11 17:09
那取得發(fā)票的時候是做的什么分錄
紫藤老師
2021 05/11 17:10
你好,一下子做2筆分錄的
84784991
2021 05/11 17:16
那計(jì)提工資的時候工資表里的這部分福利金額不用做賬嗎
紫藤老師
2021 05/11 17:16
單位購買的月餅用于發(fā)放中秋節(jié)禮。
借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬?
借 應(yīng)付職工薪酬?
貸 銀行存款
閱讀 767