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老師,工業(yè)企業(yè)有出口有內(nèi)銷的,需要抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額怎么算?

84785005| 提問時(shí)間:2021 04/29 13:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額—實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出—出口退稅—期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額
2021 04/29 14:11
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