問題已解決

去年未認(rèn)證的發(fā)票做賬時(shí)候都做待認(rèn)證稅額了。但是錯(cuò)誤把未認(rèn)證的票額也是進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)了。請(qǐng)問這個(gè)月我想給他轉(zhuǎn)出來 做賬應(yīng)該怎么做 ? 誤結(jié)轉(zhuǎn)需要改正么?

84785012| 提問時(shí)間:2021 04/17 19:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2021 04/17 19:28
84785012
2021 04/17 19:32
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了。用不用把結(jié)轉(zhuǎn)的這筆賬做一個(gè)反結(jié)轉(zhuǎn) 把這筆錢提出來怎么做啊 ?老師您教的是最后一步認(rèn)證時(shí)候做的賬目吧
郭老師
2021 04/17 19:34
紅沖 結(jié)轉(zhuǎn)的也得沖 提錢? 進(jìn)項(xiàng)提現(xiàn)金?
84785012
2021 04/17 19:45
老師 那收入有暫時(shí)沒開票的部分月末用結(jié)轉(zhuǎn)么?
郭老師
2021 04/17 19:48
你好 沒有做收入的不需要的
84785012
2021 04/17 19:50
老師 進(jìn)項(xiàng)稅本期認(rèn)證完結(jié)轉(zhuǎn)。是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額么?
郭老師
2021 04/17 19:59
是的 待認(rèn)證不用結(jié)轉(zhuǎn)
84785012
2021 04/17 20:00
那我應(yīng)該先做一筆什么 在做結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩您把兩筆幫我寫一下北
郭老師
2021 04/17 20:01
借待認(rèn)證 貸進(jìn)項(xiàng) 借進(jìn)項(xiàng) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785012
2021 04/17 20:07
這筆已經(jīng)做的就不用作廢了唄。這個(gè)月按照你做的這兩筆改正就行了唄
郭老師
2021 04/17 20:21
你之前把待認(rèn)證結(jié)轉(zhuǎn)了的那筆得紅沖
84785012
2021 04/17 20:26
方便留個(gè)聯(lián)系方式么。私下想請(qǐng)您幫忙做賬
郭老師
2021 04/17 20:47
在這里問就可以 學(xué)堂不允許我們私下跟你們交流 有隱私的你問了可以給你刪除
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