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1月份的銷項稅額是19613.77,進項稅額是31337.97(1月認證10510.34+上月份未應交增值稅-20827.63),那這個月要做的結轉增值稅的分錄應該怎么做呢?

84785040| 提問時間:2019 02/12 12:40
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
1月認證10510.34+上月份未應交增值稅-20827.63) 這個具體都是什么請說明一下
2019 02/12 12:47
84785040
2019 02/12 12:51
10510.34是1月份認證的發(fā)票,-20827.63是12月份應該交的增值稅是負的,我想問一下分錄,
佟老師
2019 02/12 13:04
-20827.63是12月份應該交的增值稅是負的 這個分錄你是怎么處理的
84785040
2019 02/12 13:47
借應交增值稅銷項稅73544.8貸應交增值稅進項稅94372.43應交增值稅未交增值稅-20827.63
佟老師
2019 02/12 13:48
這個分錄處理不對 應該為 借:借應交增值稅銷項稅73544.8 貸應交增值稅進項稅73544.8
84785040
2019 02/12 13:49
那十二月份的已經(jīng)做過了 怎么在1月份做調整呢?
84785040
2019 02/12 13:51
老師,進項稅是本月認證的數(shù)加上上個月留低的數(shù),那這樣的話分錄應該要怎么寫呢?
佟老師
2019 02/12 13:51
借應交增值稅銷項稅73544.8貸應交增值稅進項稅94372.43應交增值稅未交增值稅-20827.63 把這筆分錄沖紅,按照我寫的分錄再寫一遍
84785040
2019 02/12 13:53
嗯嗯,那我之前每個月寫的結轉增值稅分錄都有出去的話,是直接錄一樣的憑證沖銷就可以么?
佟老師
2019 02/12 13:57
你能對上可以一筆調整的,只要能調整正確
84785040
2019 02/12 14:10
直接一筆調整對么老師,
佟老師
2019 02/12 14:10
可以的啊,金額對了就可以,沒問題的
84785040
2019 02/12 14:23
好的 謝謝老師
佟老師
2019 02/12 14:24
不客氣的,祝您學習和工作愉快,希望我的解答滿意,謝謝?。?/div>
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