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去年末未計(jì)提企業(yè)所得稅,今年1月份計(jì)提做的 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 這樣做對嗎,為什么我最后出的利潤表上面還是有所得稅費(fèi)用呢

84785019| 提問時(shí)間:2021 04/11 13:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 請問計(jì)提了當(dāng)期的所得稅么
2021 04/11 13:58
84785019
2021 04/11 13:59
計(jì)提的是去年12月份的所得稅
bamboo老師
2021 04/11 14:01
那一月份的利潤表不應(yīng)該有所得稅費(fèi)用啊
84785019
2021 04/11 14:01
有 試了好多次
84785019
2021 04/11 14:02
我做了一個(gè) 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整 也不可以
bamboo老師
2021 04/11 14:04
把您所得稅費(fèi)用明細(xì)賬截圖我看看
84785019
2021 04/11 14:07
老師這里已經(jīng)沒有那筆了
bamboo老師
2021 04/11 14:08
您73號憑證計(jì)提了企業(yè)所得稅費(fèi)用啊
84785019
2021 04/11 14:08
這里是以前年度損益
84785019
2021 04/11 14:09
老師 那筆是第三季度的 第四季度的我已經(jīng)調(diào)出來了
84785019
2021 04/11 14:10
這是調(diào)的憑證
bamboo老師
2021 04/11 14:11
調(diào)的什么沒有用所得稅費(fèi)用科目 直接用的以前年度損益調(diào)整科目 所以計(jì)提的所得稅費(fèi)用還在啊
84785019
2021 04/11 14:12
那利潤表還是一直會收影響嗎
84785019
2021 04/11 14:14
老師這是改了之后的表 還是跟之前的一樣的
bamboo老師
2021 04/11 14:15
借 所得稅費(fèi)用 借方紅字 借 以前年度損益調(diào)整 借方藍(lán)字 比如這樣寫 才會沖掉
84785019
2021 04/11 14:17
之前是這樣沖的 利潤表沒有變化
bamboo老師
2021 04/11 14:18
您利潤表是什么期間的 分錄是什么時(shí)候?qū)懙模?/div>
84785019
2021 04/11 14:18
老師我剛看了一下我利潤表的公式 所得稅費(fèi)用等于所得稅費(fèi)+以前年度損益 這個(gè)公式對嗎
bamboo老師
2021 04/11 14:19
不對 不應(yīng)該加以前年度損益調(diào)整
84785019
2021 04/11 14:19
分錄是3月份寫的 然后利潤也是3月份的
bamboo老師
2021 04/11 14:19
那是利潤表取數(shù)設(shè)置不對
84785019
2021 04/11 14:19
然后別的老師說讓我直接改1月份的 我改完1月份的也沒有變化
bamboo老師
2021 04/11 14:20
利潤表取數(shù)公式要修改一下
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