問題已解決
小規(guī)模納稅人去年交的稅控技術(shù)維護費,去年交納做了當月結(jié)轉(zhuǎn),今年可以抵減稅款嗎?怎樣分錄?
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速問速答你好,如果沒有抵扣完,可以抵扣,分錄是
借:應交稅費—應交增值稅
貸:管理費用
2021 04/11 10:33
84784950
2021 04/11 10:38
去年沒有抵扣過,交費當月結(jié)轉(zhuǎn)了損益現(xiàn)在這樣分錄會出現(xiàn)負數(shù)嗎?
鄒老師
2021 04/11 10:39
你好,如果沒有抵扣完,可以抵扣,分錄是
借:應交稅費—應交增值稅
貸:管理費用
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784950
2021 04/11 10:45
沒抵扣完是什么意思?想問交費當時做了結(jié)轉(zhuǎn),余額為零,現(xiàn)在再做這個分錄會出現(xiàn)負數(shù)嗎?技術(shù)維護費是不是不論交費當月抵不抵稅都是一樣的分錄?剛學做賬,不懂這些
鄒老師
2021 04/11 10:46
你好,就是 之前的稅控技術(shù)維護費可以抵扣的稅款金額還沒有抵扣完
比如可以抵扣440,結(jié)果只抵扣了240,那就還可以抵扣200的
管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這樣就沒有負數(shù)余額了啊
84784950
2021 04/11 10:50
我還是沒明白,交費當月結(jié)轉(zhuǎn)過不影響嗎?垮年也正常抵扣就可以了嗎?
鄒老師
2021 04/11 10:51
你好,交費當月結(jié)轉(zhuǎn)過,你當時所做的分錄是什么,金額又是多少呢?
84784950
2021 04/11 10:53
當時沒做過分錄,是月末結(jié)轉(zhuǎn),交費220,月末結(jié)轉(zhuǎn)220
鄒老師
2021 04/11 10:54
你好,當時沒做過分錄,那現(xiàn)在抵扣增值稅應納稅額,做這個分錄就是了
借:應交稅費—應交增值稅
貸:管理費用
84784950
2021 04/11 10:55
謝謝老師
鄒老師
2021 04/11 10:56
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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