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商家出售免征增值稅的項目,沒有銷項稅額,進項稅額計入成本不能抵扣,那等于說商家還是多付了增值稅,那為什么說免稅還是一項優(yōu)惠政策呢,怎么現(xiàn)在想不通了呀

84785004| 提問時間:2021 03/25 16:18
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué),你好,你進項如果是6元,你銷項是10元,你還是要交4元的銷項增值稅,現(xiàn)在免了,不是就不用交了嗎
2021 03/25 16:19
84785004
2021 03/25 16:20
但是6元就計入我的成本了,相當(dāng)于我的成本增加了,不也等于沒得到優(yōu)惠嗎
森林老師
2021 03/25 16:23
同學(xué),你好,這種情況下你有可能收到以普票,稅率低,有可能從錢也低,稅費也是要進成本的,這個就是相對而言的,
84785004
2021 03/25 16:23
免稅的話商家只是免除銷項稅額,并不能抵扣進項稅額啊
84785004
2021 03/25 16:24
沒看懂呢
森林老師
2021 03/25 16:25
那反過來想一下,你覺得交銷項稅好嗎?不免稅的話?
84785004
2021 03/25 16:30
以您上述的例子,10元減去6元等于4月的應(yīng)納稅額,那如果免稅的話,這6元就直接計入我的成本了,我的成本反而增加了6元,6大于4,我還虧了2元
森林老師
2021 03/25 16:31
那如果你開的是一張普票呢,對方這個價格不給你專票?
84785004
2021 03/25 16:32
什么意思
森林老師
2021 03/25 16:33
就是供應(yīng)商不給你開專票不能抵扣,你只能得到普通的情況下。
84785004
2021 03/25 16:33
您意思是上家給我的是普票?
森林老師
2021 03/25 16:34
對的,如果碰到這個情況呢?實際這個政策也是相對的,沒有絕對的便宜,但肯定好外相對要多一些。
84785004
2021 03/25 16:40
意思是,如果上家給我開的普票,實際我還是支付了稅款給他,只是我就沒有進項可以抵扣,不免稅的話我要交10元的稅款,如果免稅的話只是計入了6元的成本
森林老師
2021 03/25 16:40
同學(xué),你好,是的,可以這樣理解,
84785004
2021 03/25 16:45
出口貨物,成本50萬,貨物賣出價格是100萬,免增值稅,我開具普票一張,我實際收到手的錢是100萬,還是100×13%,假設(shè)稅率是13%
森林老師
2021 03/25 16:46
同學(xué),你好,出口業(yè)務(wù),有專門的老師,這塊內(nèi)容我不太了解,重新平臺咨詢一下,抱歉了。
84785004
2021 03/25 19:15
出售免稅產(chǎn)品,收到的錢里面,包含增值稅嗎
森林老師
2021 03/25 19:49
同學(xué),你好,他不存在稅的。因為是免稅的。
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