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老師好,我們單位是建筑業(yè),收到甲方工程款轉(zhuǎn)入銀行未開稅票借:應收賬款 貸:工程結(jié)算 借:銀行存款 貸:應收賬款這樣對嗎

84784961| 提問時間:2021 03/13 13:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:銀行存款 貸:預收賬款 這樣寫分錄就好了
2021 03/13 13:53
84784961
2021 03/13 13:54
老師好,為什么是預收賬款?
bamboo老師
2021 03/13 13:55
因為暫時還沒有開具發(fā)票
84784961
2021 03/13 13:55
那開票之后怎么做
84784961
2021 03/13 13:56
把預收賬款沖回么
84784961
2021 03/13 13:57
沒開稅票之前做一筆分錄么?
bamboo老師
2021 03/13 13:59
開票之后把預收賬款沖回?沒開稅票之前做一筆分錄
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