問題已解決

老師,您好,應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額,這個科目怎么用呢,可以舉個例子嗎

84784984| 提問時間:2021 02/15 15:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
林夕老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
你好: 在銷售實現(xiàn)時,還沒開票的情形;符合收入確認的時候,會把銷項稅額,先計入應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額。 待開票時,將應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額,轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅(銷項)
2021 02/15 15:28
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~