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增值稅稅負(fù)率怎么計(jì)算 實(shí)際的納稅額包含免抵退稅稅額嗎?

84784955| 提問時(shí)間:2021 02/01 11:07
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萱萱老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
出口生產(chǎn)型免抵退企業(yè)的增值稅稅負(fù)如何計(jì)算 有獎(jiǎng)勵(lì)寫回答共4個(gè)回答 默默她狠傷 高粉答主 繁雜信息太多,你要學(xué)會(huì)辨別 聊聊關(guān)注成為第15059位粉絲 生產(chǎn)型出口企業(yè)增值稅稅負(fù)的三種計(jì)算公式: 1. 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100%; 2. 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100%;注意:以上公式中的進(jìn)項(xiàng)稅額均為:進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報(bào)表上的留抵?jǐn)?shù)-下期(下年度)申報(bào)表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額; 3. 生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項(xiàng)+免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項(xiàng)稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%。 拓展資料: 所謂增值稅稅負(fù),一般指應(yīng)上交的增值稅/不含稅銷售收入,衡量的是一個(gè)企業(yè)在一定收入下應(yīng)該承擔(dān)的增值稅稅金。具體到生產(chǎn)型出口企業(yè),有些特殊。一種說法是有內(nèi)銷和外銷的企業(yè) 增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額合計(jì)+免抵退貨物銷售額*按國(guó)內(nèi)銷售口徑應(yīng)采用的稅率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%。 例如:總銷售收入為100萬元,外銷收入95萬元,內(nèi)銷收入5萬元,進(jìn)項(xiàng)稅金15萬元,征稅率17%,退稅率13%,計(jì)算如下: 銷項(xiàng)稅金=內(nèi)銷5萬*17%=8500元 進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出=外銷95萬*征退稅率差(17%-13%)=38000元 本月應(yīng)交稅金=內(nèi)銷銷項(xiàng)稅8500-(進(jìn)項(xiàng)150000-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出38000)=-103500元(留抵) 出口企業(yè)一般納稅人增值稅應(yīng)繳稅負(fù)=(增值稅納稅申報(bào)表主表中第19行“應(yīng)納稅額”本年累計(jì)欄+免稅退稅申報(bào)匯總表中“應(yīng)免抵稅額”本年累計(jì)欄)÷(增值稅納稅申報(bào)表中第2行“應(yīng)稅貨物銷售額”、第3行“應(yīng)稅勞務(wù)銷售額”的“一般貨物及勞務(wù)”的累計(jì)欄+免抵退稅申報(bào)匯總表中“免抵退辦法銷售收入”本年累計(jì)欄)
2021 02/01 11:09
84784955
2021 02/01 16:41
出口不是免征增值稅的嗎。計(jì)算稅負(fù)率的時(shí)候,這部分稅額還是要算的嗎?
萱萱老師
2021 02/01 16:44
你好,這個(gè)需要算進(jìn)去
84784955
2021 02/01 16:50
好的。謝謝
萱萱老師
2021 02/01 17:10
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快
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