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老師,我們18年有一批成本發(fā)票現(xiàn)在要退出來,收到對方紅字發(fā)票和藍字發(fā)票應該怎么做分錄。 以前是借成本 進項稅 貸銀行存款 對了 現(xiàn)在藍字比紅字少開20 給我們退款20 不是退貨,就是項目結算發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在還有錢要退,所以要紅沖

84784968| 提問時間:2021 01/26 08:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問就20塊錢么
2021 01/26 08:59
84784968
2021 01/26 09:03
老師退款 20萬
bamboo老師
2021 01/26 09:06
借:以前年度損益調整 借方紅字 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸方藍字 貸:其他應收款 貸方紅字 然后跟藍字發(fā)票 借:以前年度損益調整? 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 貸:其他應收款? 最后以前年度損益調整差額轉到利潤分配-未分配利潤
84784968
2021 01/26 09:18
最后的利潤分配是盈利的就要補交稅款了是嗎?? ?那增值稅差額部分怎么弄?? ?進項轉出多了? ?藍字進項少
bamboo老師
2021 01/26 09:22
增值稅差額部分 跟當期的增值稅一起核算啊 最后的利潤分配是盈利的就要補交稅款 是的
84784968
2021 01/26 09:26
好的? ? 明白了? ?謝謝老師
84784968
2021 01/26 09:28
對了? 老師? ?最后退回那20萬體現(xiàn)在哪里了?
bamboo老師
2021 01/26 09:29
?最后退回那20萬體現(xiàn)在其他應收款里面啊 收回的時候 借:銀行存款 貸:其他應收款??
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