問題已解決
老師我怎么感覺這個分錄是不是錯了?應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該再最后面的是嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答順序有點(diǎn)反了,你要這么寫也可以,不過最好是應(yīng)交稅費(fèi)寫下面可以
2021 01/19 12:34
84785017
2021 01/19 13:02
老師抵扣稅控盤的那個稅怎么寫分錄啊
maize老師
2021 01/19 13:07
,財會2016.22 (九)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅額的賬務(wù)處理。
按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“管理費(fèi)用”等科目。
借:管理費(fèi)用 ???
貸:銀行存款/現(xiàn)金 ????
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) ??
借:管理費(fèi)用 ??負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
84785017
2021 01/19 13:09
一般納稅人就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候怎么寫
maize老師
2021 01/19 13:14
看截圖這個說明,這個看截圖說明
84785017
2021 01/19 13:58
老師我想麻煩問下 小規(guī)模納稅人有預(yù)繳 但是申報另外需要繳稅 這個賬務(wù)該怎么處理呢
maize老師
2021 01/19 14:20
預(yù)繳你這個是預(yù)繳啥,這個?
84785017
2021 01/19 14:21
就是預(yù)繳增值稅 和附加稅
maize老師
2021 01/19 14:35
借應(yīng)交增值稅,貸銀行 借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
閱讀 23