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增值稅只涉及進賬,銷項,沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅,進賬稅額轉(zhuǎn)出等明細科目,年結(jié)怎么結(jié),我申報表上是留底30要

84785011| 提問時間:2021 01/17 12:31
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 二、借:應交稅費——未交增值稅 30 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 30
2021 01/17 13:07
84785011
2021 01/18 08:54
我11月份交了10萬的增值稅,附加稅1萬的請問怎么做分錄
江老師
2021 01/18 08:59
借:應交稅費——應交增值稅(預交增值稅) 借:應交稅費——應交城建稅 借:應交稅費——應交教育費附加 借:應交稅費——應交地方教育附加 貸:銀行存款
84785011
2021 01/18 09:10
怎樣體現(xiàn)賬上銷項稅
江老師
2021 01/18 09:17
開具發(fā)票時,分錄是: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
84785011
2021 01/18 09:20
我當時的賬上是有銷項和進項,要交增值稅,怎么將銷項和進項體現(xiàn)出來
江老師
2021 01/18 09:37
一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是: 1、借: 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸: 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸: 應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2、借: 應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸: 應交稅費——未交增值稅 二、次月繳納增值稅的分錄是: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
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