問題已解決
老師,我們是一般納稅人,增值稅分別做了進(jìn)賬和銷項明細(xì)科目,請問月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄怎么做
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速問速答您好
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項-進(jìn)項差額
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022 08/06 20:01
84784969
2022 08/06 20:03
那請問如果進(jìn)賬和稅務(wù)上有誤差,這個需要當(dāng)月就調(diào)整嗎?
bamboo老師
2022 08/06 20:03
當(dāng)月沒有發(fā)現(xiàn) 后面月份調(diào)整也可以的
84784969
2022 08/06 20:19
那后面調(diào)整是一次調(diào)整還是要找出相對應(yīng)的調(diào)整?
bamboo老師
2022 08/06 20:20
可以一次性做調(diào)整分錄
84784969
2022 08/06 20:36
請問分錄怎么做呢?
bamboo老師
2022 08/06 20:36
您什么原因?qū)е逻M(jìn)賬和稅務(wù)上的差異呢?
84784969
2022 08/06 20:44
抵扣是出納去的,我是兼職記賬,所以就出現(xiàn)了差異,有的是票沒及時給我入賬,
bamboo老師
2022 08/06 20:45
抵扣不是勾選平臺勾選認(rèn)證嗎 您無法進(jìn)去嗎?
84784969
2022 08/06 20:50
我不管這個抵扣認(rèn)證,只拿票記賬,
bamboo老師
2022 08/06 20:51
那她勾選認(rèn)證清單不給您嗎?
然后每個月的進(jìn)項明細(xì)您不核對跟發(fā)票是否一致嗎
84784969
2022 08/06 21:26
沒有,只有發(fā)現(xiàn)繳納稅額和我不一致的時候才和我核對進(jìn)項,是不是她每個月應(yīng)該把認(rèn)證清單發(fā)我一份,核對以后再記賬?
bamboo老師
2022 08/06 21:28
是的?每個月應(yīng)該把認(rèn)證清單發(fā)您一份,核對以后再記賬
不然您稅金不對 現(xiàn)在也不好調(diào)整 因為有的稅金可能在成本 有的可能在費用 所以我也不好給您區(qū)分 不知道您是發(fā)票沒有入賬 還是價稅合計入賬了
如果沒有入賬就補入賬? 如果已經(jīng)入賬了 就要沖銷成本費用 增加進(jìn)項稅額
84784969
2022 08/06 21:30
好的,我知道,我們這個月就先調(diào)整一致,以后每個月先要一份清單,謝謝老師。
bamboo老師
2022 08/06 21:32
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
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