問題已解決

老師 我們單位購買了一個設(shè)備 按照合同先預(yù)付款項 然后后面發(fā)票到了 請問發(fā)票了的時候要沖預(yù)付賬款嗎 做成費用嗎 因為該設(shè)備是屬于固定資產(chǎn) 要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 整個賬務(wù)處理是怎么的

84784968| 提問時間:2021 01/14 16:00
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胡冬老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,中級會計師,審計師,初級會計師
學(xué)員您好: 需要沖減,具體分錄如下: 預(yù)付款時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 對方開具發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款 補付余款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2021 01/14 16:11
84784968
2021 01/14 16:20
在對方開具發(fā)票時候還沒有驗收 怎么能做固定資產(chǎn)呢
胡冬老師
2021 01/14 16:27
未驗收可以放在在建工程中,而且驗收一般不會大幅度推遲固定資產(chǎn)的入賬時間。如果企業(yè)一直不驗收,那會出現(xiàn)一直計入在建工程不計提折舊的情況,這顯然是不合理的。
84784968
2021 01/14 16:43
那現(xiàn)在怎么做呢 我收到發(fā)票是 借 費用 貸 預(yù)付賬款 這樣可以嗎
胡冬老師
2021 01/14 17:04
如果金額小的話可以,金額大的話不能一次性計入費用。
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