問題已解決
以前年度賬務錯誤,結(jié)轉(zhuǎn)時進項大于銷項,但還做了借:應交稅費-末交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅,有留抵本不用在做這個分錄,請問現(xiàn)在要怎么調(diào)整
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,直接用紅字沖銷掉這個分錄,
2021 01/09 22:45
84784993
2021 01/09 22:48
以前年度做的,今年做與以前年度相同分錄(紅字)就可以了是嗎?
莊老師
2021 01/09 22:51
你好,以前年度在年末已經(jīng)處理好,就不用再做調(diào)整了,
84784993
2021 01/09 22:53
就是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)以前做錯了,要怎么調(diào)呢?
84784993
2021 01/09 22:53
就是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)上一年做錯了,要怎么調(diào)呢?
莊老師
2021 01/10 07:19
你好,你們上一年的應交稅費有沒有結(jié)轉(zhuǎn)平了,
84784993
2021 01/10 08:03
上一年應交稅費-未交增值稅借方有余額,年報出來在其他流動資產(chǎn)里面,本應該在應交稅費里面的
莊老師
2021 01/10 08:24
你好,這樣已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)在報表里,不用再調(diào)整了,今年有銷項時可以直接抵掉,
84784993
2021 01/10 09:03
我想調(diào)整到報表應交稅費里面去
莊老師
2021 01/10 09:11
你好,這個要在年初調(diào)整,用負數(shù)做一個分錄:借應交稅費-末交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅,
84784993
2021 01/10 09:14
好的,感謝老師
莊老師
2021 01/10 09:23
你好,祝你周末愉快
閱讀 30