問題已解決

11月計提工資的時候,員工有筆借款從工資里扣,但是我按照抵扣后的工資去做計提,現(xiàn)在要沖減借款,借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)付職工薪酬, 借;應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費用-工資 這樣做對嗎

84784958| 提問時間:2021 01/09 16:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款 應(yīng)該做這個
2021 01/09 16:22
84784958
2021 01/09 16:29
是這樣嗎老師
84784958
2021 01/09 16:30
但是這余額又對不上了
郭老師
2021 01/09 16:31
是的 他的工資總額多少
84784958
2021 01/09 16:32
3000塊錢呢老師
84784958
2021 01/09 16:34
11月借款3310,工資全抵扣后,轉(zhuǎn)回310
84784958
2021 01/09 16:36
老師幫我看下應(yīng)該怎么做 謝謝老師
郭老師
2021 01/09 16:36
借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬3000 借其他應(yīng)收款貸銀行存款3310 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款3000 借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款310
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~