問題已解決
11月計提工資的時候,員工有筆借款從工資里扣,但是我按照抵扣后的工資去做計提,現(xiàn)在要沖減借款,借:其他應收款 貸:應付職工薪酬, 借;應付職工薪酬 貸:管理費用-工資 這樣做對嗎
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速問速答借應付職工薪酬貸其他應收款
應該做這個
2021 01/09 16:22
84784958
2021 01/09 16:29
是這樣嗎老師
84784958
2021 01/09 16:30
但是這余額又對不上了
郭老師
2021 01/09 16:31
是的
他的工資總額多少
84784958
2021 01/09 16:32
3000塊錢呢老師
84784958
2021 01/09 16:34
11月借款3310,工資全抵扣后,轉回310
84784958
2021 01/09 16:36
老師幫我看下應該怎么做 謝謝老師
郭老師
2021 01/09 16:36
借管理費用貸應付職工薪酬3000
借其他應收款貸銀行存款3310
借應付職工薪酬貸其他應收款3000
借庫存現(xiàn)金貸其他應收款310
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