問(wèn)題已解決

老師好!對(duì)方單位11月給我開(kāi)了一張專票432元,我已經(jīng)抵扣,但沒(méi)收到發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,需要做廢,我應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么做

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/02 15:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你抵扣的時(shí)候如何做的分錄?
2020 12/02 16:00
84785014
2020 12/02 16:33
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本407.55 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)24.45 貸:銀行存款
宋生老師
2020 12/02 16:34
你好!你可以做相反的分錄。 借銀行存款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本407.55 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)24.45
84785014
2020 12/02 16:34
對(duì)方讓我開(kāi)紅字信息表,她做廢不應(yīng)該是她自己開(kāi)嗎?
宋生老師
2020 12/02 16:36
你好!已經(jīng)發(fā)票已經(jīng)給你入賬了,所以你開(kāi)信息表。
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