問(wèn)題已解決

老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)了損益,有一處錯(cuò)了,怎么反結(jié)?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/02 09:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,比如金蝶軟件是同時(shí)按住Ctrl+F12執(zhí)行反結(jié)賬操作?
2020 12/02 09:46
84785026
2020 12/02 09:47
進(jìn)了系統(tǒng)直接操作嗎?還是要點(diǎn)進(jìn)那哪里?
鄒老師
2020 12/02 09:51
你好,進(jìn)入系統(tǒng),直接操作就可以了
84785026
2020 12/02 10:15
反結(jié)賬了,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證還是會(huì)在的事嗎?后面應(yīng)該怎么處理?
鄒老師
2020 12/02 10:20
你好,反結(jié)賬了,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證還是會(huì)在的。 刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄,然后找到錯(cuò)誤的憑證,更正保存,然后過(guò)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬
84785026
2020 12/02 10:20
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 12/02 10:24
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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