問(wèn)題已解決

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,因倉(cāng)庫(kù)管理制度等原因,損失了2018年6月從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,成本180萬(wàn)元,另支付給運(yùn)輸公司(增值稅一般納稅人)的運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元(進(jìn)項(xiàng)稅額均已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)月抵扣)。保險(xiǎn)公司審理后同意賠付50萬(wàn)元,該企業(yè)已按照規(guī)定進(jìn)行專項(xiàng)申報(bào),則企業(yè)所得稅前可以扣除的損失為( )萬(wàn)元。 A.200萬(wàn)元  B.130萬(wàn)元? C.161萬(wàn)元  ? D.150萬(wàn)元? 這題怎么算???

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2020 11/15 11:24
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冉老師
金牌答疑老師
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你好 這個(gè)題因?yàn)閾p失了,所以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅都要轉(zhuǎn)出,損失按照下列計(jì)算方式 =180+180/(1-10%)*10%+10+10*10%-50
2020 11/15 11:49
84785023
2020 11/15 11:52
這個(gè)運(yùn)費(fèi)10不是含稅費(fèi)用嗎?
冉老師
2020 11/15 11:55
你好,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,就是單獨(dú)列示的,如果不能抵扣普票的話,費(fèi)用才含稅
84785023
2020 11/15 11:56
好的好的,謝謝老師
冉老師
2020 11/15 12:31
不客氣,祝您周末愉快
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