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請問下老師,以前投入的實收資本沒做帳,因為賬是剛建起來的,這時候怎么記呢

84785021| 提問時間:2020 10/24 16:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,以前投入的實收資本沒做帳,需要補(bǔ)做投資款分錄 借:銀行存款等科目 貸:實收資本??
2020 10/24 16:39
84785021
2020 10/24 16:44
你好老師,但是這個月的銀行存款余額對上了 ,怎么辦呢?
鄒老師
2020 10/24 16:45
你好,之前的實收資本都沒有做賬,你當(dāng)時銀行存款是怎么對上的呢
84785021
2020 10/24 16:46
因為賬是剛建的,以前沒有做賬,我們是剛建的內(nèi)部賬
鄒老師
2020 10/24 16:48
你好,之前的實收資本都沒有做賬,你當(dāng)時銀行存款是怎么對上的呢 (能先回復(fù)一下我的這個疑問嗎)
84785021
2020 10/24 16:50
老師,因為以前沒做帳呀,您是說這個月的余額怎么對上的嗎
鄒老師
2020 10/24 16:51
你好,是的。 以前沒有做賬,那么說明銀行存款,實收資本都沒有做賬,那銀行存款也是對不上才是的 這個月把上面的分錄補(bǔ)齊了,銀行存款余額才是賬實一致,這樣才是正確的
84785021
2020 10/24 16:53
老師,我是根據(jù)銀行流水記賬,然后根據(jù)上個月的期末余額 ,直接填列這個月的期初余額,就對上了
鄒老師
2020 10/24 16:56
你好,那你之前銀行存款是對上了,實收資本沒有對上,你當(dāng)時是用什么科目代替實收資本科目入賬的呢?
84785021
2020 10/24 16:57
老師,當(dāng)時沒入賬呀 賬是剛建的!
鄒老師
2020 10/24 17:02
你好,當(dāng)時沒入賬,現(xiàn)在補(bǔ)入帳就好了。 以前沒有做賬,那么說明銀行存款,實收資本都沒有做賬,那銀行存款也是對不上才是的 這個月把上面的分錄補(bǔ)齊了,銀行存款余額才是賬實一致,這樣才是正確的 (是針對這個回復(fù)有什么疑問 嗎)
84785021
2020 10/24 17:03
意思就是登記銀行存款的話,余額就不對了,因為我是直接填初始余額的,再繼續(xù)做流水帳,所以最后是正確的
鄒老師
2020 10/24 17:06
你好,你銀行存款余額之前沒有做這筆分錄(借:銀行存款,貸:實收資本?)之前就對上了,那說明貸方也計入了相關(guān)科目啊,否則你單位報表數(shù)據(jù)無法做到資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益勾稽關(guān)系的,你當(dāng)時是用什么科目代替實收資本科目入賬的呢? 不可能銀行存款是對的,只有實收資本一個錯誤,而其他都是對的 如果實收資本是錯的,那么至少還有一個其他科目是錯誤的才是的?
84785021
2020 10/24 17:08
老師,賬是九月剛建的!之前沒做過賬,無論是銀行存款 還是實收資本 都是不存在的,只是現(xiàn)在想補(bǔ)以前的東西,不知道怎么記賬
84785021
2020 10/24 17:10
之所以銀行存款余額正確,是因為建賬的時候要錄入初始余額,我直接把上個月月末的余額填列進(jìn)去
鄒老師
2020 10/24 17:10
你好,無論是銀行存款 還是實收資本 都是不存在的,那說明當(dāng)時銀行存款,實收資本都是少了(因為沒有入賬),之前銀行存款也根本沒有對上啊 現(xiàn)在補(bǔ)做這個分錄 借:銀行存款, 貸:實收資本? 這個分錄之后,銀行存款余額,實收資本余額才是賬實相符的啊
84785021
2020 10/24 17:13
明白,謝謝老師!
鄒老師
2020 10/24 17:14
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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